为规范学校经济活动,明确2026年度内审重点,4月10日,学校审计委员会召开2026年度第一次会议。校审计委员会全体委员出席会议,相关部门主要负责同志列席。党委书记王鸣明主持会议并讲话。
会上,传达学习了《中共贵阳市委审计委员会办公室<关于进一步做好内部审计工作的实施意见>》,校审计办通报了2019-2023年经济活动规范性专项审计未完成及持续整改情况,说明整改原因、进展及下一步计划,后勤处、计财处就未完成及持续整改工作进行了表态发言,教师发展中心通报了省教育厅抽查取证问题。
会议审议并通过《2026年度学校内部审计工作计划》。
校党委副书记、校长任洁同志就下一步审计工作作出安排部署,强调要突出三个重点:一是强化审计整改闭环管理,对未完成整改问题实行清单化、台账式管理,定期督查督办,确保整改落地见效;二是规范审计取证工作,相关部门要密切配合,完善佐证材料,提升审计工作的规范性和准确性;三是谋划好年度审计任务,聚焦预算执行、专项资金使用、内控建设等关键领域,做好内审人员培训,精准发力、务求实效。
王鸣明强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,更是规范学校办学治校、防范经济风险的关键举措。全体委员及相关部门,一是要强化政治意识,提高思想自觉。结合本次会议通报的审计整改未完成事项、专项资金使用取证等问题,深刻认识此次自查工作的重要性,摒弃侥幸心理、麻痹思想,切实把思想和行动统一到学校部署上来,以高度的政治自觉抓好自查工作落实。二是要强化责任意识,筑牢政治根基。各部门主要负责人作为第一责任人,要亲自部署、亲自督办,全面排查近年来经济活动全流程隐患,对发现的问题不回避、不遮掩,主动认领、立行立改,坚决杜绝形式主义、纸面整改。三要强化协作意识,压实政治责任。各部门要加强协同联动,校审计办要切实履行牵头职责,加强督查指导,对自查不力、隐瞒不报、整改不到位的,坚决严肃追责问责,以严的基调、实的举措,规范学校经济活动管理,为高质量办学治校提供坚强保障。
(一审|周 舟 二审|王光辉 三审|车 荧)